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ediae500 - EDI Orderimport Satzart 500 Kopf


 


sa

Satzart

Konstant 500




bestellart

Bestellart/Auftragsart

leer = Bestellung/Auftrag entspricht SOG ERP (VACOS) Auftragsart 2 Terminauftrag
RUS = Sofortauftrag entspricht SOG ERP (VACOS) Auftragsart 1 Sofortauftrag
CAL = Rahmenauftrag entspricht SOG ERP (VACOS) Auftragsart 3 Rahmenauftrag
REQ = Anfrage/Angebot entspricht SOG ERP (VACOS) Auftragsart 9 Angebot
MAS = Sammel-/Blockauftrag entspricht SOG ERP (VACOS) Auftragsart 2 Terminauftrag. Anschließend importierte Aufträge mit gleicher Aktionsnummer werden als Verteilungen auf diesen Auftrag importiert.
SLS = Verkaufsmeldung für Import der Nachrichtenart Sales report(SLSRPT)
INV = Inventurmeldungen(Lagerbestandsberichte) für Import der Nachrichtenart Inventory report (INVRPT)
CRN = Gutschrift entspricht SOG ERP (VACOS) Rechnungsart 2 und Auftragsart 1 Sofortauftrag




bestellnummer

Bestellnummer des Kunden

wird als Vorgangsreferenz in den Auftragsleitsatz übernommen.

Da hier nur 25 Stellen möglich sind, gibt es alternativ noch Bestellnummer lang, die der maximalen Länge der Vorgangsreferenz im Auftragsleitsatz(f092) entspricht.




bestelldatum

Bestelldatum

im Format YYYYMMDD wird als Auftragsdatum in den Auftragsleitsatz übernommen.




lieferdatum

Gewünschter Liefertermin

im Format YYYYMMDD. Wird als ankommender Termin behandelt und reduziert um die Versandzeit als abgehender Vorschlagstermin in den Auftragsleitsatz und als Wunschtermin in die Auftragsposition übernommen.




abholdatum

Gewünschtes Abholdatum

im Format YYYYMMDD. Wird als ankommender Termin behandelt und reduziert um die Versandzeit als abgehender Vorschlagstermin in den Auftragsleitsatz und als Wunschtermin in den Auftragspositionssatz übernommen.




aktionsnummer

Aktionsnummer

wird in SOG ERP (VACOS) ein bereits bestehenden Auftrag mit dieser Aktionsnummer gefunden oder vorher ein Auftrag mit der Bestellart "MAS" importiert, erfolgt eine Bereitstellung zum manuellen Auftragsimport über das p102. Beim importieren wird automatisch die Auftragsverteilung aufgerufen und somit ein Abruf aus dem Basisauftrag erzeugt.




rahmenauftragnr

base.ediae500.rahmenauftragnr


iln_lieferant

GLN Lieferant

wird zur zusätzlichen Selektion verwendet, wenn über die Suche mit der GLN (vormals ILN) in SOG ERP (VACOS) mehrere Personenstammsätze gefunden werden. Dann wird mit diesem Feld die Abteilung über die GLN der Abteilungsadresse bestimmt und die in dieser hinterlegte Abteilung mit der Abteilung aus dem Personstamm verglichen.
Dies ist z.B. nötig, wenn der gleiche Kunde mehrmals angelegt wird, da mehrere unser Abteilungen als eigene Lieferanten auftreten.




interne_lief_nr

interne Lieferantennummer beim Kunden

wird zur zusätzlichen Selektion verwendet, wenn über die Suche mit der GLN in SOG ERP (VACOS) mehrere Personenstammsätze gefunden werden. Dann wird dieses Feld mit der Lieferantennummer beim Kunden aus dem Personstamm verglichen




iln_kaeufer

GLN Käufer

wird zur Suche des Kunden über die GLN (vormals ILN) verwendet.




int_kaeufer_nr

interne Kontonummer Käufer

wird zum direkten Erkennen des Kunden über die SOG ERP (VACOS) Kontonummer verwendet.




sachbearbeiter

Sachbearbeiter

wird, sofern der ebenfalls in dieser Satzart enthaltene Besteller nicht gefüllt ist, als Empfänger in den Auftragsleitsatz übernommen.




email

E-Mail

Wird nur für Sammelkonten benötigt, wenn auf Basis des Sammelkontos ein Konto ein neu anzulegendes Konto werden soll.




bestellnummer_lang

Bestellnummer des Kunden lang

wird als Vorgangsreferenz in den Auftragsleitsatz übernommen, wenn die eigentliche Bestellnummer nicht übergeben wird.




reserve_1

base.ediae500.reserve_1


iln_rech_empfae

GLN Rechnungsempfänger

wird zur Suche des Kunden oder der Rechnungsanschrift über die GLN (vormals ILN) verwendet.




iln_liefadr

GLN Lieferadresse/Warenendempfänger

wird zur Suche des Kunden oder der Lieferanschrift über die GLN (vormals ILN) verwendet.




int_lieferadr

interne Nummer Lieferadresse/Warenendempfänger

wird zur Suche des Kunden als VACOS Kontonummer oder der Lieferanschrift als SOG ERP (VACOS) Adressnummer verwendet.




lieferadr_name1

Lieferadresse/Warenendempfänger Name Zeile 1

wird als Lieferadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Lieferadresse angegeben wurden.




lieferadr_name2

Lieferadresse/Warenendempfänger Name Zeile 2

wird als Lieferadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Lieferadresse angegeben wurden.




lieferadr_strasse

Lieferadresse/Warenendempfänger Straße

wird als Lieferadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Lieferadresse angegeben wurden.




lieferadr_ort

Lieferadresse/Warenendempfänger Ort

wird als Lieferadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Lieferadresse angegeben wurden.




lieferadr_plz

Lieferadresse/Warenendempfänger PLZ

wird als Lieferadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Lieferadresse angegeben wurden.




lieferadr_staat

Lieferadresse/Warenendempfänger Staat

wird als Lieferadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Lieferadresse angegeben wurden.
Außerdem wird das Staatskennzeichen(auch als ISO Code) in der Ländertabelle gesucht um die Ländernummer zu bestimmen.




waehrung

Währung

muss ein gültiger SOG ERP (VACOS) Währungsschlüssel sein und wird als Währung in den Auftragsleitsatz übernommen.




valuta_datum

Valutadatum

im Format YYYYMMDD. Wird als Valutadatum in den Auftragsleitsatz übernommen.




neuanlage_iln

GLN für Kontoneuanlage

Wird nur für Sammelkonten benötigt, wenn das Konto nicht über diese GLN (vormals ILN) gesucht werden soll, sondern diese GLN in die in das auf Basis des Sammelkontos neu anzulegende Konto übernommen werden soll.




telefon

Telefon

Wird nur für Sammelkonten benötigt, wenn auf Basis des Sammelkontos ein Konto neu angelegt werden soll.




fax

Fax

Wird nur für Sammelkonten benötigt, wenn auf Basis des Sammelkontos ein Konto neu angelegt werden soll.




reserve_2

base.ediae500.reserve_2


lieferuhrzeit

Gewünschte Lieferuhrzeit

im Format HHMM. Wird als Information in den Auftragsleitsatz und als Lieferuhrzeit in die Auftragsposition übernommen.




abw_info

Abwicklungsinformation

Wird in als interne Information1 und interne Information2 in den Auftragsleitsatz übernommen. Überschreibt eine evtl. vorhandene Lieferuhrzeit.




besteller

Besteller

wird als Empfänger in den Auftragsleitsatz übernommen.




ab_sperre

Sperre Auftragsbestätigung

0=automatische Steuerung der Auftragsbestätigung lt. Kundenstamm
1=keine Auftragsbestätigung




zahlung

Zahlungsbedingung

wird als Zahlungsbedingung in den Auftragsleitsatz übernommen. Es kann ein numerischer gültiger SOG ERP (VACOS) Zahlungsbedingungsschlüssel oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.




versandart

Versandart

wird als Versandart in den Auftragsleitsatz übernommen. Es kann ein numerischer gültiger SOG ERP (VACOS) Versandartenschlüssel oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.




lieferbdg

Lieferbedingung

wird als Lieferbedingung in den Auftragsleitsatz übernommen. Es kann ein numerischer gültiger SOG ERP (VACOS) Lieferbedingungsschlüssel oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.




lieferadr_name3

Lieferadresse/Warenendempfänger Name Zeile 3

wird als Lieferadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Lieferadresse angegeben wurden.




int_rechadr

interne Nummer Rechnungsadresse

wird zur Suche der Rechnungsanschrift als SOG ERP (VACOS) Adressnummer verwendet.




rechadr_name1

Rechnungsadresse Name Zeile 1

wird als Rechnungsadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Rechnungsadresse angegeben wurden.




rechadr_name2

Rechnungsadresse Name Zeile 2

wird als Rechnungsadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Rechnungsadresse angegeben wurden.




rechadr_name3

Rechnungsadresse Name Zeile 3

wird als Rechnungsadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Rechnungsadresse angegeben wurden.




rechadr_strasse

Rechnungsadresse Straße

wird als Rechnungsadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Rechnungsadresse angegeben wurden.




rechadr_ort

Rechnungsadresse Ort

wird als Rechnungsadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Rechnungsadresse angegeben wurden.




rechadr_plz

Rechnungsadresse PLZ

wird als Rechnungsadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Rechnungsadresse angegeben wurden.




rechadr_staat

Rechnungsadresse Staat

wird als Rechnungsadresse verwendet, wenn weder GLN noch interne Nummer der Rechnungsadresse angegeben wurden.
Außerdem wird das Staatskennzeichen (auch als ISO Code) in der Ländertabelle gesucht um die Ländernummer zu bestimmen.




int_herkunft

Auftragsherkunft

interne Nummer einer SOG ERP (VACOS) Herkunft. Wird als Auftragserkunft in den Auftragsleitsatz übernommen.




int_erst_herkunft

Erstellung des Auftrages

darf nur von VACOS Programmen, die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Erstellungsherkunft sein und wird als Erstellungsherkunft in den Auftragsleitsatz übernommen.




int_kopf_terkz

Terminkennzeichen

Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss ein gültiges SOG ERP (VACOS)Terminkennzeichen sein und wird als Vorschlagsterminkennzeichen in den Auftragsleitsatz übernommen.




zahlungsart

Zahlungsart

wird als Zahlungsart in den Auftragsleitsatz übernommen. Es kann ein numerischer gültiger SOG ERP (VACOS) Zahlungsartenschlüssel oder eine Bezeichnung übergeben werden. Die Bezeichnung wird mit der EDI Sprache gesucht.




int_vtr1

Vertreter 1

muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Vertreternummer sein und wird als 1. Vetreter in den Auftragsleitsatz übernommen.




int_vtr2

Vertreter 2

muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Vertreternummer sein und wird als 2. Vetreter in den Auftragsleitsatz übernommen.




datum_von

Berichtszeitraum von Datum

im Format YYYYMMDD. Wird nur bei Verkaufsmeldungen (SLSRPT) und Inventurmeldungen (INVRPT) als Startdatum des Berichtszeitraums benutzt.




datum_bis

Berichtszeitraum bis Datum

im Format YYYYMMDD. Wird nur bei Verkaufsmeldungen(SLSRPT) und Inventurmeldungen(INVRPT)als Enddatum des Berichtszeitraums benutzt.




erstell_datum

Erstellungsdatum

Vom EDI-Partner im Format YYYYMMDD mit dem Datum der Datenbereitstellung für SOG ERP (VACOS) zu laden. Wird für interne Terminprüfungen benutzt, wenn im Parameter des EDI-Partners das Verhalten für Termine aus der Vergangenheit eingestellt ist.




int_vtr3

Vertreter 3

muss eine gültige VACOS Vertreternummer sein und wird als 3. Vetreter in den Auftragsleitsatz übernommen.




vorgabe_auftr

Vorgabe Auftragsnummer

Hier kann eine Vorgabe für die Auftragsnummer übergeben werden. Sollte diese Auftragsnummer in SOG ERP (VACOS) noch nicht vergeben sein, so wird diese verwendet.
Bei einer Teilung des Imports, z.B. wegen Aufteilung auf verschiedene Abteilungen, erhält somit nur der 1. Auftrag diese Nummer. Alle weiteren erhalten eine automatische SOG ERP (VACOS) Auftragsnummer.




valuta_tage

Valutatage

Wird als Valutatage in den Auftragsleitsatz übernommen.




liefertoleranz

Liefertoleranz

Prozentsatz max. Über-/Unterlieferung
Bei 0 wird der Wert aus dem Kundenstamm (f010) übernommen.




int_grpl

Abweichende Preisliste

Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Preislistennummer sein und wird als Vorschlag abweichende Preisliste in den Auftragsleitsatz übernommen.




int_dispo_art

Dispositionsart

Darf nur von SOG ERP (VACOS) Programmen die diese Schnittstelle benutzen geladen werden. Muss eine gültige SOG ERP (VACOS) Dispositionsart sein und wird als Vorschlag Dispositionsart in den Auftragsleitsatz übernommen.




lieferadr_uid

Lieferadresse/Warenendempfänger EG Steuernummer

EU-Steuernummer (UID) für Lieferadresse. Wird als Steuernummer EU Ausgleich verwendet.




rechadr_uid

Rechnungsadresse EU Steuernummer

EU-Steuernummer (UID) für Rechnungsadresse. Wird als Steuernummer EU Ausgleich verwendet.




int_abteilung

Abteilung

kann übergeben werden und muss dann eine gültige SOG ERP(VACOS) Abteilungsnummer sein.




intern

Interner Vorgang

1 = wird als interner Vorgang in den Auftragsleitsatz übernommen. Nur bei den Bestellarten RUS und CRN erlaubt