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Export Auftragsbestätigung (ORDRSP)


Mit dieser EDI Nachricht werden SOG ERP (VACOS) Auftragsbestätigungen für den Kunden ausgeben.

Die Bereitstellung der Daten erfolgt über das Programm EDI Übergabe (p193). Anschließend werden die Daten vom EDI Dienstleister abgeholt und dem EDI Partner übermittelt. Wird die gesamte Übergabe vom EDI Partner abgelehnt, so kann über das p193 die komplette Übergabe erneut erfolgen.

Aufträge die in der Auftragsbearbeitung (p102) als "intern" gekennzeichnet werden, werden nicht per EDI übergeben.

Das Verzeichnis für die Ausgabedateien wird im pp193 hinterlegt. Die Pfadnamen der Ausgabedateien haben einen festen Aufbau, der dem EDI Dienstleister mitgeteilt werden muss. Alle Parameter sind durch Unterstich getrennt:


Ausgabeformat

 2-stellig alpha

AB

Kürzel für Schnittstellenformat

1-3-stellig

alpha frei belegbar aus dem EDI-Empfänger

Mandant

2-stellig numerisch

Mandantennummer

Kontonummer EDI Empfänger

8-stellig numerisch

 

Interne eindeutige Laufnummer

8-stellig numerisch

 

.txt

 

Endung

 

Aufbau der Nachricht


Satzart 050 EDI Infos